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學(xué)習(xí)內(nèi)審工作要點,完善集團內(nèi)審機制
來源:審計部 | 作者:xnxact | 發(fā)布時間: 2024-06-27 | 675 次瀏覽 | 分享到:

6月26日,經(jīng)發(fā)集團審計監(jiān)察部組織各部室、各子公司分管審計副總經(jīng)理等相關(guān)人員學(xué)習(xí)《咸安區(qū)2024年內(nèi)部審計工作要點》和《咸安區(qū)審計局關(guān)于核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的辦法(試行)》。

會議結(jié)合《咸安區(qū)2024年內(nèi)部審計工作要點》內(nèi)容,明確要求集團上下要堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、加強指導(dǎo)監(jiān)督、加大內(nèi)審力度、強化質(zhì)量管控、加強隊伍建設(shè)、嚴格信息報送、廣泛開展宣傳的重要工作指示。并就如何開展全覆蓋的內(nèi)部審計監(jiān)督工作進行現(xiàn)場坐談會討論,集思廣益,對反復(fù)出現(xiàn)的問題,從體制機制、制度措施等方面,深挖問題根源,剖析問題原因,結(jié)合本單位實際情況提出了有針對性、可操作性的建議。

下一步,審計監(jiān)察部將結(jié)合本次坐談會的建議,進一步完善經(jīng)發(fā)集團內(nèi)審機制,探索內(nèi)部審計協(xié)同發(fā)展思路舉措,創(chuàng)新指導(dǎo)監(jiān)督方式方法,改進和加強內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督工作,強化對各子公司內(nèi)審機構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督,上下貫通、協(xié)同配合,構(gòu)建內(nèi)部審計“一盤棋”局面。